为全面推进学院内审内控长效机制的建立、加强党风廉政建设和“一岗双责”的重要作用,强化学院年度各类经济责任审计和内控建设与督查工作的成果运用,促进相关问题的**和单位管理与治理能力的提升,8月26日上午在行政楼1019会议室,占旭刚院长主持召开学院年度内审与内控工作情况通报、总结与交流会,各分管院领导、纪委书记出席会议,各部门负责人、内审及内控小组成员参加会议。
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占旭刚院长讲话
占旭刚院长充分肯定了办公室和计财处内审与内控两项年度重要工作的推进成效,要求各相关部门根据下发的问题清单切实抓好**落实,内审与内控继续联动深入开展业务培训与教育,以提升全员风险防范意识和各级管理者的能力水平。同时围绕健全内控体系、强化内部审计提出了三点意见:
如何看待内控、内审工作的极端重要性
内控、内审是单位廉政建设综合体系的重要一环,内控就是“防火墙”,内审就是“啄木鸟”。
严管就是厚爱,制度规范、要求严格,是好事,是对大家的保护。
与其事后折腾,不如事前预防,从事前抓起,从日常规范抓起。
既要管钱,也要管事、管物,每个部门、每个处室,都要有廉政风险意识。
如何抓住内控、内审工作的关键
内控工作做好“三个抓”:抓住关键少数、抓住关键领域、抓住关键环节。
内审工作做好“三个要”:定位要准确、范围要拓展、**要落地。
如何推动内控、内审工作责任落到实处
加强制度建设,明确职责,规范流程,做到“按制度办事”。
重视专业力量建设,积极借助外部力量,同时,立足内部加强培养。
各司其职、齐抓共管,高度重视,强化意识,形成工作合力。
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院领导发言
纪委书记曹祖泉对审计问题的**、内控建设提升、联合内审与财务共同推进监督检查,促进学院事业的健康发展提了要求。
卢钢、李江云、厉丽玉副院长分别就各自分管领域执行制度、规范流程作重点交流发言,表示要抓好重点领域廉政风险防控,坚持以制度管人、以制度管事,努力做到“严管理,真办事,促发展”。
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工作通报
会上,办公室内审部门通报了学院2020年度审计发现的突出问题,计划财务处(内控办)解读了2020年度内部控制工作报告。
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来源|计划财务处(内控办)
编辑|计划财务处(内控办)
审核|党委工作处
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